物資的驗收入庫倉庫管理制度,物資到公司后庫管員依據(jù)清單
上所列的名稱、數(shù)量進行核對、清點,經(jīng)使用部門或請購人員及檢
驗人員對質量檢驗合格后,方可入庫.對入庫物資核對、清點后,
庫管員及時填寫入庫單,經(jīng)使用人、貨管科主管簽字后,庫管員、
財務科各持一聯(lián)做帳,采購人員持一聯(lián)做請款報銷憑證。庫管要嚴
格把關,有以下情況時可拒絕驗收或入庫放置在青島貨架上。未
經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準的采購。與合同計劃或請購單不相符的采
購物資.與要求不符合的采購物資。因生產(chǎn)急需或其他原因不能形
成入庫的物資,庫管員要到現(xiàn)場核對驗收,并及時補填"入庫單"。
物資保管倉庫管理制度 .物資入庫后,需按不同類別、性能、特點
和用途分類分區(qū)碼放在青島貨架上,做到"二齊、三清、四號定
位"。二齊:物資擺放整齊、庫容干凈整齊。三清:材料清、數(shù)量
清、規(guī)格標識清。四號定位:按區(qū)、按排、按架、按位定位.庫管
員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點,若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出
原因并更正 .庫存信息及時呈報。須對數(shù)量、文字、表格仔細核
對,確保報表數(shù)據(jù)的準確性和可靠性.物資的領發(fā)倉庫管理制度 ,
庫管員憑領料人的領料單如實領發(fā),若領料單上主管或總經(jīng)理未簽
字、字據(jù)不清或被涂改的,庫管員有權拒絕發(fā)放物資。庫管員根據(jù)
進貨時間必須遵守"先進先出"的倉庫管理制度原則。領料人員所需
物資無庫存,庫管員應及時通知使用者,使用者按要求填寫請購
單,經(jīng)總經(jīng)理批準后交采購人員及時采購。任何人不辦理領料手續(xù)
不得以任何名義從庫內拿走物資,不得在貨架或貨位中亂翻亂動,
庫管員有權制止和糾正其行為。以舊換新的物資一律交舊領新;領
用的各種工具均要上工具卡,并由領用人和總經(jīng)理簽字。物資退庫
倉庫管理制度,由于生產(chǎn)計劃更改引起領用的物資剩余時,應及時
退庫并辦理退庫手續(xù).廢品物資退庫,庫管員根據(jù)"廢品損失報告
單"進行查驗后,入庫并做好記錄和標識。青島貨架的生產(chǎn)商青島
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